吴忠市利通街第二小学
2016年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》(吴财发[2017]207号)等有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2016年部门决算信息公开如下:
一、单位概况
(一)主要职能
吴忠市利通街第二小学负责:1-6年级教育教学工作。
(二)部门预算单位构成
对吴忠市利通街第二小学本部门预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,吴忠市利通街第二小学预算包括:吴忠市利通街第二小学本级预算、没有下属事业单位预算。纳入吴忠市教育局2016年度部门预算编制的二级预算单位包括:
1、吴忠市利通街第二小学
二、2016年度部门决算数据说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计17078440.33元,支出总计16924950.34元。与2015年相比,收入总计减少747473.56元,、下降4.2%,支出总计减少1137430.79元,下降6.3%。
(二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算17073865.73元。与2015年相比,财政拨款收入总计(减少)734637.57元,下降4%,支出总决算16920375.74元,财政拨款支出总计减少1142005.39元,下降6%。
(三)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计17078440.33元,其中:财政拨款收入17073865.73元,占99.9%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入4574.6元,占0.1%。
(四)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计16924950.34元,其中:基本支出15097581.04元,占89%;项目支出1827369.3元,占11%;经营支出0元,占0%。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出16920375.74元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,财政拨款支出减)1123746.31元,下降6%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出16920375.74元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出11477276.75元,占68%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出3276080.92元,占19%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出1647569.8元,占10%,等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为17093409元,支出决算为16920375.74元,完成年初预算的99%。决算小于预算数的主要原因:
一、是资金节约使用;二、是项目减少;
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15093006.44元,其中:人员经费14566890.38元,公用经费526116.06元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出10625873.36元,较2016年度年初预算数增加(减少)570294.64元,(降低)5%,主要原因是人员减少;较2015年决算数增加756466.09元,增长7.6%。
2.商品和服务支出477442.06元,较2016年初预算数(减少)1095037.59元,(降低)69%,主要原因是压缩办公经费;较2015年决算数(减少)1615727.41元,(降低)77%。
3.对个人和家庭的补助3941017.02元,较2016年初预算数(减少)383743.98元,(降低)0.8%,主要原因是退休人员减少;较2015年决算数增加(减少)1124652.29元,增长(降低)22%。
4.其他资本性支出48467.00元,较2016年初预算数增加48467.00元,增长100%,主要原因是决算时调账;较2015年决算数增加(减少)967409元,增长(降低)95%。
(七)2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2500元,支出决算为2400元,完成预算的96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2400元,完成预算的96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年(增加)390元,(增长)19%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算(增加)390元,(增长)19%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是学校没有安排;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因:是会议规模扩大,人员增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占“三公”经费支出的0%;公务接待费支出决算2400元,占“三公”经费支出的100%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括0。
(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2016年,本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
(3)公务接待费支出2400元。其中:国内接待费支出2400元,主要用于学生计算机测试、会议接待等。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2016年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次25人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
(八)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入17407641.96元,本年支出16924950.34元,年末结转和结余482691.62元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
(九)其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年(减少)0元,(下降)0%。主要原因是:1、项目资金减少 2、年末结余减少。。
2.政府采购情况说明
2016年,本单位政府采购预算147200元,支出决算147200元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算147200元,支出决算147200元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日,本部门房屋面积20208平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套。)
三、名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吴忠市利通街第二小学
2017年9月13日
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