吴忠市教育局2016年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》(吴财发[2017]207号)等有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2016年部门决算信息公开如下:
一、单位概况
(一)主要职能
1,研究拟定全局教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2, 管理教育局教育经费;执行财务管理制度
(二)部门预算单位构成
教育局地理位置处于吴忠市利通区开元大道与迎宾街交汇处西南角,办公经费来源于财政拨款。教育局机关内设办公室、财务科、基础教育科、人事科等14个行政事业科室。
现核定行政编制13名,工勤0名,事业编制48名。
二、2016年度部门决算数据说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计160714776.02元,支出总计155275616.66元。与2015年相比,收入总计减少21720205.22元,下降11.9%,支出总计减少89899865.13元,下降36.7%。
(二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算156575003.92元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少22840729.79元,下降12.7%,2016年度财政拨款支出总决算151902251.76元。财政拨款支出总计减少89606681.6元,下降37.1%。
(三)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计160714776.02元,其中:财政拨款收入156575003.92元,占97.4%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入4139772.10元,占2.6%。
(四)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计155275616.66元,其中:基本支出29696602.28元,占19.1%;项目支出125579014.38元,占80.9%;经营支出0元,占0%。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出151902251.76元,占本年支出合计的97.8%。与2015年相比,财政拨款支出减少89606681.6元,下降37.1%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出151902251.76元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出139025272.11元,占92.25%;科学技术(类)支出0元,占%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出3022287.74元,占1.99%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出1460366元,占0.96%,其他支出7299733.26,占4.8等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为85161085元,支出决算为151902251.76元,完成年初预算的178.4%。决算大于预算数的主要原因:一是教育支出增加了60462769.11元;二是其他支出增加了7299733.26元;其中:1、社会保障和就业支出减少了2280735.26元,2、城乡社区支出增加了591295.06元,3、住房保障支出增加了706809元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出26323237.38元,其中:人员经费13709943.15元,公用经费12613294.23元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出10233014.53元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2015年决算数增加186662.14元,增长1.86%。
2.商品和服务支出16068445.58元,较2016年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
3.对个人和家庭的补助7183610.28元,较2016年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
4.其他资本性支出118417181.37元,较2016年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0元,主要原因是无;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
(七)2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为90652.91元,支出决算为90652.91元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为59791.91元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为30861元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少110205.36元,下降54.87%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少125323.36元,下降67.7%;公务接待费支出决算增加15118元,增长49%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是公务用车减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行费支出决算59791.91元,占“三公”经费支出的65.96%;公务接待费支出决算30861元,占“三公”经费支出的34.04%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括无。
(2)公务用车购置及运行维护费支出59791.91元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出59791.91元,主要用于燃油、维修等。2016年,本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量13辆。
(3)公务接待费支出30861元。其中:国内接待费支出30861元,主要用于各类考试时工作用餐。国(境)外接待费支出0元,主要用于各类考试时工作用餐。2016年国内公务接待批次18个,国内公务接待人次192人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
(八)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出7299733.26元,年末结转和结余4726970.6元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
(九)其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出12613294.23元,比2015年减少5263976.85元,下降29.4%。主要原因是:厉行节约,减少日常开支。
2.政府采购情况说明
2016年,本单位政府采购预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套。)
三、名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吴忠市教育局
2017年9月12日
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