根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》(吴财发[2017]207号)等有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2016年部门决算信息公开如下:
一、单位概况
(一)主要职能
1:贯彻执行国家,自治区机关后勤工作的方针,政策:研究拟订机关后勤事务管理工作的有关规章,制度,并监督执行。
2:负责市行政中心办公楼国有资产和房地产综合管理及环境卫生,绿化和安全保卫工作。
3:负责全市公共机构节能工作。
4:负责市行政中心办公用房,会堂,车库,道路,管网等公共设施的规划,建设维修和管理工作。
5:负责市行政中心水,电,暖,通讯,有线电视,中央空调,电梯的管理和维护工作。
6:负责市公务接待工作和重大活动接待的策划,组织和实施。
7:负责市级机关公务用车和执法执勤用车的调度,管理。
8:负责市机关食堂的管理和运行。
9:负责管理市四套班子领导公寓。
10:完成市委、市政府领导交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏吴忠市机关事务管理局预算包括宁夏吴忠市机关事务管理局本级预算。
二、2016年度部门决算数据说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计7373200.42元,支出总计6581128.05元。与2015年相比,收入总计增加3201554.23元,增长76.75%,支出总计增加2357771.88元,增长55.83%。
(二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计7362790,支出总决算6568857.05元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加3523590元,增长91.78%,财政拨款支出总计增加2706281.4元,增长70.06%。
(三)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计7373200.42元,其中:财政拨款收入7362790元,占99.86%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入10410.42元,占0.14%。
(四)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计6581128.05元,其中:基本支出12271元,占0.19%;项目支出6568857.05元,占99.81%;经营支出0元,占0%。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出6568857.05元,占本年支出合计的99.81%。与2015年相比,财政拨款支出增加2706281.4元,增长70.06%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6568857.05元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出6514076.22元,占99.17%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%,节能环保支出54780.83元,占0.83%等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7362790元,支出决算为6568857.05元,完成年初预算的89.22%。决算小于预算数的主要原因:结合学习贯彻十八大工作报告,严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定及厉行节约有关规定,等等。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6568857.05元,其中:人员经费0元,公用经费6568857.05元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
2.商品和服务支出5585199.19元,较2016年初预算数减少12271元,降低0.22%,主要原因是结合学习贯彻十八大工作报告,严格执行中央关于党政机关内的厉行节约有关规定,等等。;较2015年决算数增加1926893.54元,增长52.67%。
3.对个人和家庭的补助29448.36元,较2016年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2015年决算数增加29448.36元,增长(降低)无%。
4.其他资本性支出954209.5元,较2016年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0元,主要原因是无;较2015年决算数增加749939.5元,增长367.13%。
(七)2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占“三公”经费支出的0%;公务接待费支出决算0元,占“三公”经费支出的0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括无。
(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无等。2016年,本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
(3)公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
(八)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
(九)其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。
2.政府采购情况说明
2016年,本单位政府采购预算10989600元,支出决算1098600元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算1098600元,支出决算1098600元,完成年初预算的100%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日,本部门房屋面积385平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套。)
三、名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吴忠市机关事务管理局
2017年9月12日
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