吴忠市委统战部2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市委统战部2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻执行中央、自治区、吴忠市关于统一战线的方针、政策;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策,妥善处理有关民族、宗教方面的重大问题。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中共吴忠市委统战部部门预算包括:市委统战部本级预算,无二级预算单位。
中共吴忠市委统战部2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、本年收入 | 191.28 | 一、本年支出 | 191.28 | 191.28 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 191.28 | (一)一般公共服务支出 | 139.25 | 139.25 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (八)社会保障和就业支出 | 15.88 | 15.88 |
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| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 12.54 | 12.54 |
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| (二十一)住房保障支出 | 23.61 | 23.61 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 191.28 | 支出总计 191.28 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
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2013401 | 行政运行 | 116.25 | 116.25 | 116.25 |
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2210203 | 购房补贴 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |
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2210201 | 住房公积金 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2013401 | 行政运行 | 126.16 | 116.25 | 116.25 |
| -10.35 | 8.20 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.55 | 23.00 |
| 23.00 | 22.45 | 4082 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.13 | 15.88 | 15.88 |
| 1.75 | 12.38 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.87 | 6.35 | 6.35 |
| 0.48 | 8.18 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 6.19 | 6.19 |
| 0.38 | 6.54 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.53 | 9.52 |
| 0.42 | 4.61 | |
2210203 | 购房补贴 | 13.05 | 14.09 | 14.09 |
| 1.04 | 7.97 | |
| 合计 |
| 191.28 | 168.28 | 23 |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 168.28 | 152.70 | 15.58 | |
301 | 一、工资福利支出 | 129.08 | 129.08 |
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30101 | 基本工资 | 41.96 | 41.96 |
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30102 | 津贴补贴 | 33.92 | 33.92 |
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30103 | 奖金 | 3.50 | 3.50 |
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30104 | 社会保障缴费 | 29.6 | 29.6 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 20.10 | 20.10 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 15.58 |
| 15.58 |
30201 | 办公费 | 0.80 |
| 0.80 |
30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 2.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 | 0.60 |
| 0.60 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 2.00 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 0.60 |
| 0.60 |
30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 8.38 |
| 8.38 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
| 0.20 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 23.62 | 23.62 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 生产补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 9.53 | 9.53 |
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30312 | 提租补贴 |
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30313 | 购房补贴 | 14.09 | 14.09 |
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30314 | 采暖补贴 |
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30315 | 物业服务补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、其他资本性支出 |
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30102 | 办公设备购置 |
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30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
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30199 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,无数据的不填。 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 191.28 | 一、本年支出 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 191.28 | (一)一般公共服务支出 | 139.25 | 139.25 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (八)社会保障和就业支出 | 15.88 | 15.88 |
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(三)事业收入 |
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 12.54 | 12.54 |
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(四)事业单位经营收入 |
| (十八)住房保障支出 | 23.61 | 23.61 |
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(五)其他收入 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 191.28 | 支出总计 191.28 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2013401 | 行政运行 | 116.25 |
| 116.25 | 116.25 |
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2013402 | 一般行政管理事务 | 23.00 |
| 23.00 | 23.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88 |
| 15.88 | 15.88 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 6.35 |
| 6.35 | 6.35 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 6.19 |
| 6.19 | 6.19 |
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2210201 | 住房公积金 | 9.53 |
| 9.53 | 9.53 |
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2210203 | 购房补贴 | 14.09 |
| 14.09 | 14.09 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 116.25 | 116.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吴忠市委统战部2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于市委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共吴忠市委统战部2018年财政拨款收支总预算191.28万元。收入预算包括:一般公共预算拨款191.28万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出139.25万元、社会保障和就业支出 15.88万元、医疗卫生与计划生育支出12.54万元、住房保障支出23.61万元。
二、关于中共吴忠市委统战部2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
中共吴忠市委统战部2018年一般公共预算拨款基本支出168.28元,比2017年执行数据减少5.84万元,下降3.35%。其中:
人员经费152.70万元,主要包括:基本工资41.96万元、津贴补贴33.92万元、奖金3.50万元、社会保障缴费29.61万元、其他工资福利支出20.10万元、住房公积金9.53万元、购房补贴14.09万元。
公用经费15.58万元,主要包括:办公费0.8万元、印刷费1万元、差旅费2万元、维修(护)费0.60万元、公务接待费2万元、工会经费0.60万元、其他交通费8.38万元、其他商品和服务支出0.2万元。
(二)项目支出情况说明。
中共吴忠市委统战部2018年一般公共预算拨款项目支出23万元,其中:
一般行政管理事务(项)2018年预算23万元,比2017年执行数据增加22.45万元,增长4054.62%。主要用于社会主义学院工作经费2万元,党外知识分子工作经费2万元,考察调研经费4万元,宗教工作经费15万元。
三、关于中共吴忠市委统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共吴忠市委统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费2万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少14.85万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少14.85万元,主要原因为节约开支。
四、关于中共吴忠市委统战部2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
中共吴忠市委统战部2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元。
(二)项目支出情况说明
中共吴忠市委统战部2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元。
五、关于中共吴忠市委统战部2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,中共吴忠市委统战部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算191.28万元,支出总预算191.28万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入191.28万元,占100%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。
支出预算包括:基本支出168.28万元,占87.98%;项目支出23万元.占12.02%,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,中共吴忠市委统战部本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算15.58万元,比2017年预算减少4万元,下降20.22%。
(二)政府采购情况
2018年,中共吴忠市委统战部政府采购预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,中共吴忠市委统战部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值49.80万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 49.80万元。
(四)预算绩效情况
无。
(五)其他需说明的事项
无。
中共吴忠市委统战部2018年部门预算——名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
(二)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(三)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(六)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(七)公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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